一是开展财务管理自查。贯彻落实住房和城乡建设部住房公积金监管司《关于切实防范住房公积金存单质押风险的窗口指导意见》,要求各部门填报财务管理自查情况表,分别从人员岗位配备(包括AB岗)、网上银行权限、印鉴和支票管理、以及定期存单集中保管等方面开展自查。二是询证存单资金状态和印鉴情况。制发银行定期存款询证函,向所有定期存款存放的7家受委托银行询证存单资金状态,是否有担保或存在其他使用限制等情况,委派两人共同到银行柜台实地核验存单印鉴的真实性。三是强化对受委托银行考核。制定完善定期存款竞争性存放实施办法,将银行信誉度、风险控制能力等纳入重要内容,规定了参与银行的准入条件须是商业信誉和风险控制能力良好。
通过排查,黄山市公积金中心严格执行了《住房公积金管理条例》《住房公积金财务管理办法》,内部财务管理制度健全,各分支机构均已建立不相容岗位互相制约机制,印鉴、支票等重要凭证符合管理规定,定期存单集中由市本级保管,建立了交接制度、双人保管和定期盘点制度,无存单质押等情况,帐实相符;强化了内部稽核,把各岗位人员权限配置、账务处理和资金支付流程纳入了稽核范围;大力推动了信息化建设,住房公积金信息管理系统按照角色分配权限,设立定期存款管理模块,所有存单信息在系统录入完整、正确,并保存有定期存单的电子影像备查,实现了对账户、资金、业务、流程监管的全覆盖,提升了监管工作效率,有效降低资金风险。
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